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时间:2022年公开10月12日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作...................................................................................4
二、机构设置 .................................................................................................7
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................8
二、收入决算情况说明.......................................................................................8
三、支出决算情况说明.......................................................................................9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................14
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ......................................................16
十、预算绩效管理情况 .....................................................................................16
十一、其他重要事项的情况说明 ......................................................................16
第三部分 名词解释....................................................................................................18
第四部分 附件 ..........................................................................................................21
第五部分 附表
一、收入支出决算总表.......................................................................................50
二、收入决算表...................................................................................................51
三、支出决算表...................................................................................................52
四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................53
五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................57
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................58
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................59
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................60
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..........................61
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......................................62
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............................................63
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1、贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章;部署、指导、监督、检查全县公安工作;负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。
2、组织、指导、协调全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。
3、收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研判形式,制定对策。
4、组织实施侦查工作,协调侦办刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及经济犯罪案件。
5、负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调处置治安案件和群体性事件,依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作,指导、监督全县治安保卫工作。
6、负责全县出入境管理有关工作,依法管理国籍,承担出境、入境和持有护照的外国人、港澳台胞在县内居留、旅行的有关管理工作。
7、指导、协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。
8、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。依法维护道路交通安全、交通秩序以及开展机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人员管理工作。
9、组织实施公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作。
10、防治、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。
11、组织、指导、协调对恐怖活动的情况研判、防范、侦查和应急处置工作。
12、负责对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。管理旺苍县看守所、旺苍县拘留所。
13、组织实施公安科学技术工作,负责公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设工作。
14、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在旺期间的安全警卫工作并承担相应责任。
15、拟订公安机关装备、被装和经费等警务保障计划及管理制度,组织协调公安机关重大任务的警务保障工作。
16、组织开展同县外公安机关、港澳台警方及外国内政警察机构的交往与业务合作。
17、组织指挥武警旺苍中队执行公安任务。
18、负责公安队伍建设和公安机关党风廉政建设,承担公安机关人事管理、民警教育训练和宣传等相关工作,拟订公安队伍监督管理工作规章制度,承担公安机关督察、审计、信访工作,监督公安机关及人民警察的执法活动。
19、管理县森林公安机关的业务工作。
20、承担旺苍县禁毒委员会办公室的具体工作。
21、承担县政府公布的有关行政审批事项。
22、承担旺苍县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
(二)2021年重点工作完成情况。
2021年,我局在市公安局党委和县委、县政府的坚强领导下,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,以建党100周年安保维稳为主线,防风险、保安全、护稳定。以党史学习教育、政法队伍教育整顿、干部纪律作风整顿为抓手,铸忠诚、治顽疾、开新风。这一年,安保维稳取得全胜,实现了“六个坚决防止、三个确保”目标;情报工作成效显著,9篇高等级情报得到国务委员、公安部部长赵克志批示;打击质效再创新高,移送起诉575人,较往年增长64.3%,成功侦破“10.31”“2.02”等一批大案要案,“4.03”专案组被公安部荣记集体一等功,荣获全市扫黑除恶专项斗争先进集体并在全市总结大会上作经验交流发言;公共安全平稳有序,道路交通安全未发生较大以上事故,枪爆、危化零事故;队伍面貌焕然一新,领导班子凝心聚力,民警队伍脱胎换骨。
二、机构设置
旺苍县公安局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。我局共有机构29个。其中,内设机构15个、下属机构2个、派出机构12个,机构设置是政府根据我局工作需要,在三定方案中确定的。
无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计9626.32万元。与2020年相比,收、支总计各减少167.73万元,下降1.77%。主要变动原因是2021年警察职务工资套改以及人员工资津贴的调整,森林公安局整体划转我局。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计7149.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7074.76万元,占98.95%;政府性基金预算财政拨款收入75万元,占1.05%;
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计7065.59万元,其中:基本支出6267.84万元,占88.71%;项目支出797.75万元,占11.29%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计9626.32万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少167.73万元,下降1.77%。主要变动原因是2021年警察职务工资套改以及人员工资津贴的调整,森林公安局整体划转我局。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出6990.59万元,占本年支出合计的98.93%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款减少640.50万元,减少9.39%。主要变动原因是2021年一般公共预算财政拨款支出减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出6990.59万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出4622.62万元,占66.12%;社会保障和就业(类)支出565.62万元,占8.11%;卫生健康支出1156.05万元,占16.53%;住房保障支出646.29万元,占9.24%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为6990.59万元,完成预算100%。其中:
1. 公共安全(类)公安(款):
公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 支出决算为3801.07万元,完成预算100%。
公共安全(类)公安(款)执法办案(项): 支出决算为307.14万元,完成预算96.54%,原因是2021年政法转移支付专项办案因素,结转下年使用。
公共安全(类)公安(款)事业运行(项): 支出决算为115.70万元,完成预算100%。
公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项): 支出决算为398.71万元,完成预算13.50%,原因是财政资金紧张,2020年和2021年中央政法转移支付结转下年支付。
2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为450.22万元,完成预算100%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为98.50万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为16.90万元,完成预算100%。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为1156.05万元,完成预算100%。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为646.29万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出6267.84万元,其中:
人员经费4232.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2035.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为381.96万元,完成预算97.03%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格压缩“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算355.20万元,占91.11%;公务接待费支出决算26.76万元,占8.89%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出355.20万元,完成预算96.77%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加55.65万元,增长18.58%。主要原因是公务用车购置更新数量增加。
其中:公务用车购置支出123.94万元。全年按规定更新购置公务用车9辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车9辆、金额123.92万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于执勤执法。截至2021年12月底,单位共有公务用车56辆,其中:轿车18辆、越野车36辆、载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出231.28万元。主要用于执勤执法、侦查办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出26.76万元,完成预算99.33%。公务接待费支出决算比2020年减少0.18万元,下降0.67%。主要原因是严格控制公务接待费支出。其中:
国内公务接待支出26.76万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待201批次,2676人次(不包括陪同人员),共计支出26.76万元,具体内容包括:协调工作、学习交流、迎接上级领导考察调研检查等公务活动。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出75万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对“天网工程”租赁经费项目、“看守所在押人员经费”、“党组织活动经费”、“红绿灯和治安稽查卡口光纤租赁暨日常运行经费”项目、扫黑除恶工作经费项目等五个项目开展了预算事前绩效评估,对五个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取五个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对五个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年旺苍县公安局整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年,旺苍县公安局机关运行经费支出2035.49万元,,比2020年增加430.53万元,增长26.84%。主要原因是2021年森林公安局整体划转我局。
(二)政府采购支出情况
2021年,旺苍县公安局政府采购支出总额199.18万元,其中:政府采购货物支出199.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于装备或办案侦查设备采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,旺苍县公安局共有车辆56辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、执法执勤用车56辆,主要是用于侦查办案使用,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;公共安全(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事执法、司法及侦查办案等相关活动支出;公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年旺苍县公安局整体绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
2021年本单位有机构29个,其中内设机构15个、下属机构2个、派出机构12个。机构设置是政府根据我局工作需要,在三定方案中确定的。
(二)机构职能。
主要职能职责如下:
1、贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章;部署、指导、监督、检查全县公安工作;负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。
2、组织、指导、协调全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。
3、收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研判形式,制定对策。
4、组织实施侦查工作,协调侦办刑事案件、国内危害国家安全的犯罪案件及经济犯罪案件。
5、负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调处置治安案件和群体性事件,依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作,指导、监督全县治安保卫工作。
6、负责全县出入境管理有关工作,依法管理国籍,承担出境、入境和持有护照的外国人、港澳台胞在县内居留、旅行的有关管理工作。
7、指导、协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。
8、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。依法维护道路交通安全、交通秩序以及开展机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人员管理工作。
9、组织实施公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作。
10、防治、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。
11、组织、指导、协调对恐怖活动的情况研判、防范、侦查和应急处置工作。
12、负责对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。管理旺苍县看守所、旺苍县拘留所。
13、组织实施公安科学技术工作,负责公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设工作。
14、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在旺期间的安全警卫工作并承担相应责任。
15、拟订公安机关装备、被装和经费等警务保障计划及管理制度,组织协调公安机关重大任务的警务保障工作。
16、组织开展同县外公安机关、港澳台警方及外国内政警察机构的交往与业务合作。
17、组织指挥武警旺苍中队执行公安任务。
18、负责公安队伍建设和公安机关党风廉政建设,承担公安机关人事管理、民警教育训练和宣传等相关工作,拟订公安队伍监督管理工作规章制度,承担公安机关督察、审计、信访工作,监督公安机关及人民警察的执法活动。
19、管理县森林公安机关的业务工作。
20、承担旺苍县禁毒委员会办公室的具体工作。
21、承担县政府公布的有关行政审批事项。
22、承担旺苍县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
(三)人员概况。
2021年旺苍县公安局总编制336名,其中行政编制319名,机关工勤编制14名,事业编制3名。在职人员总数304人,其中:公务员288人,机关工勤人员14人,事业编制2名。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计7149.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7074.76万元,占98.95%;政府性基金预算财政拨款收入75万元,占1.05%;
(二)部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计7065.59万元,其中:基本支出6267.84万元,占88.71%;项目支出797.75万元,占11.29%。
三、部门整体预算绩效管理情况
1. 部门预算项目绩效管理
(1)目标管理方面总分15分,自评得分12分。
目标制定指标分值5分,此项目标考评细则是编制绩效目标时注重要素的完整性,尽量细化指标,实现可操作性,但我局绩效目标未纳入部门党组(办公会)会议中。经考评,我单位基本完成年初编制绩效的目标任务,自评得分4分。
目标实现指标分值10分,此项目标考评细则是评价部门绩效目标实际实现度与预期目标的偏离度,我局的项目基本完成年初目标,个别项目存在偏离。经考评,我单位目标实现自评得分8分。
(2)动态调整方面总分10分,自评得分8分。
支出控制指标分值2分,主要考评部门公用经费预决算偏差程度;及时处置指标分值4分,主要考评绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整情况,是否建立整改机制等;执行进度指标分值4分,主要考评部门预算进度在6、9、11月是否到达序时进度。经考评,我单位动态调整方面自评得分8分。
(3)完成效率方面总分15分,自评得分13分。
完成效率包含预算完成5分、取得成效8分和违规记录2分。经考评,我单位年度预算执行终了,执行进度达到100%,基本完成年初绩效目标任务,未出现违纪违规问题,但取得成效方面有待加强。
2. 专项预算项目绩效管理
按照专项预算项目自评工作的要求,对我单位各个项目进行绩效自评,并形成自评报告。专项预算项目按百分制自评得分90分换算本项指标得分36分。
3. 绩效结果应用
(1)内部应用方面总分4分,自评得分2分。
主要考评部门内部绩效结果与预算挂钩情况,我单位未严格把内设机构和下属机构纳入考核体系和机制,扣2分。
(2)信息公开方面总分2分,自评得分2分。
我单位按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开,并接受相关部门以及社会的检查和监督。
(3)整改反馈方面总分4分,自评得分4分。
我单位问题整改及时,逐步完善绩效管理相关制度,并按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。
4. 自评质量
自评质量总分10分,自评得分8分。
我单位按要求及时完成部门整体支出绩效自评和自评分析报告,自评准确率较高,但质量还需提升。
5. 扣分项
财政重点绩效评价工作开展过程中,我单位积极配合工作,不存在拖延推诿、提交资料不及时等情况。
四、存在的主要问题
通过本次绩效自评,我局在预算支出管理方面还存在以下问题:
1.绩效管理意识有待提高
一是绩效评价在指标设定上不科学。个别绩效指标设置不够合理,细化量化程度不足,没有明确的衡量标准,多样化标准的情况一定程度上导致绩效评价的随意性较大。另外,简单的量化指标又缺乏客观标准及相关数据支持,导致不能真实反映预算的总体情况。
二是对项目支出中期绩效监控未达到全覆盖。由于前期绩效管理意识不到位及缺乏专业人员,我局仅对部分重点项目进行绩效监控,未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管,出现资料不全等问题,导致单位自评依据不完整,评价结果不够准确。
三是业务部门对预算绩效管理工作存在偏见,认为预算绩效管理是财务部门的事,配合参与程度较低,在管理机制约束力不足的情况下,很难保证预算绩效考核的全面性。
2.绩效指标设定不够科学
第一,绩效评价在指标设定上不够科学。个别绩效指标设置不够合理,细化量化程度不足,没有明确的衡量标准,多样化标准的情况一定程度上导致绩效评价的随意性较大。第二,简单的量化指标又缺乏客观标准及相关数据支持,导致不能真实反映预算的总体情况
五、整改措施及建议
1.以绩效管理宣传培训为措施,培养和提升绩效管理意识
进一步加强绩效管理氛围,一方面加强内部宣传,积极树立绩效管理理念,强化全员绩效意识,为推进预算绩效管理奠定良好基础;另一方面积极参加财政局组织的绩效培训,提高我委全员绩效管理意识,增强全员素质着力建设绩效管理水平,让绩效管理深入人心,形成“花钱必问效,无效必问责”的理念。
2.科学编制财政预算,强化预算约束机制
细化预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、准确性和规范性,强化预算约束机制。同时,加强对各部门申报项目的综合调控,进一步加强预算项目评估工作,科学合理地安排预算,避免预算调整幅度过大。
附件:旺苍县2021年部门整体支出绩效目标自评表
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绩效指标 |
指标分值 |
指标得分 |
指标解释 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
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部门预算项目绩效管理(40分) |
目标管理(15分) |
目标制定 |
5 |
4 |
评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 |
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目标实现 |
10 |
8 |
评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 |
||
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动态调整(10分) |
支出控制 |
2 |
2 |
部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 |
|
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及时处置 |
4 |
3 |
评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 |
||
|
执行进度 |
4 |
3 |
评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 |
||
|
完成效率(15分) |
预算完成 |
5 |
5 |
评价部门预算项目年终预算执行情况。 |
|
|
取得成效 |
8 |
6 |
评价部门预算完成绩效情况。 |
||
|
违规记录 |
2 |
2 |
根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 |
||
|
专项预算管理(40分) |
|
|
40 |
36 |
部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按0.4的比例换算成此项指标得分。 |
|
绩效结果应用(10分) |
内部应用(4分) |
预算挂钩 |
4 |
2 |
部门内部绩效结果与预算挂钩情况。 |
|
信息公开(2分) |
自评公开 |
2 |
2 |
评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 |
|
|
整改反馈(4分) |
问题整改 |
2 |
2 |
评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 |
|
|
应用反馈 |
2 |
2 |
评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 |
||
|
自评质量(10分) |
自评质量 |
自评质量 |
10 |
8 |
评价部门整体支出自评准确率。 |
|
扣分项(10分) |
10 |
0 |
被评价单位配合评价工作情况。 |
||
|
总分 |
|
85 |
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2021年专项预算项目支出绩效自评报告
(“天网工程”租赁经费项目)
一、项目概况
“天网工程”租赁经费项目由四川省有线广播电视网络股份有限公司旺苍分公司建设远程视频图像监控系统(全求眼),旺苍县公安局租赁使用。2016年9月13日旺苍县公安局与四川省有线广播电视网络股份有限公司旺苍分公司签订全球眼业务租赁协议。该项目共有47个标清点位,15个高清点位。
(一)项目资金申报及批复情况。“天网工程”项目建成后由我局租赁使用。全球眼网络视频监控系统在运行过程中需产生光纤租赁费用,编制2021年度部门预算时以经常性项目支出编制租赁费60万元。根据2021年旺苍县财政局《关于批复2021年度部门预算的通知》,本年度“天网工程”租赁费项目资金60万元已足额到位。
(二)项目绩效目标。
(三)项目资金申报相符性。项目申报内容与项目具体实施相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.2021年资金计划及到位率100%。
2.2021年资金使用率100%。2021年县财政通过大平台系统对我局下达“天网工程”租赁经费60万元,资金及时到位,到位率100%。此项经费实行专款专用,严格按照相关规定支付,用于“天网工程”租赁60万元,资金支付合法合规,资金使用率100%。
(二)项目财务管理情况
(1)会计机构和会计人员。
设立财务室,配备会计人员1名,出纳人员1名。
(2)内部管理制度。
根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》,制定《旺苍县公安局财务管理制度》
(3)会计核算。
采用四川省公安机关统一的行政机关财务制度,并使用全省统一的核算软件进行账务处理。
(三)项目组织实施情况
该项目由广电公司建设62个“天网”高清视频点位租赁给我局使用;提供36+6路光纤租赁用于我局公安网等;广电负责8个治安卡点何8个红绿灯设备后台。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
?1.完成数量
点位数量,该项目共有47个标清点位,15个高清点位。
2.完成质量
设备运行完好率≥95%。
3.完成时效
2021年12月31日前全部完成项目任务。
4.完成成本
在规定成本范围内完成项目。
(二)项目效益情况
通过此项目工作的开展,保障了“天网工程”系统的正常运行,2021年共受理查阅视频、录像1426次,调取各类录像资料678份,为破案提供有效线索411次,其中刑事案件206起、治安案件123起、公民求助171起、交通肇事逃逸案146起,预防群体性事件32起。
四、问题及建议
(一)存在的问题
1、点位少、分布不合理。过去投入使用的“天网”监控点位多分布在主城区、主街大道和党政机关、企事业单位附近,真正需要建设的居民集中区、背街小巷、建筑工地、娱乐场所等多发案、易发案路段还处于监控“盲区”。
2、像素低、缺乏配套技术支持。目前,我县乡镇“天网”系统均采用40万像素的标清摄像头,虽然具备红外夜间成像功能,但对运动或低光照下物体的图像还原清晰度、可见度低。案件侦查中,对人与物作深度识别时就会出现偏差,影响案件的侦查质量和作为视频证据的采用率。其次,目前使用的“天网”系统缺乏对“天网”视频监控图像后续支撑软件的开发,没有图像识别、自动检索等智能处理功能,而采取简单的“机器+人”的方式运行。
3、管理使用差、维护升级难。一是使用与开发两个主体的分离,造成“企业给什么、我们用什么”的被动服务模式,缺乏用户主体对“天网”工程建设方式、运行效果的主动思考和深度运用;二是受当初建设资金、技术影响和长期规划考虑不足的影响,“天网”工程在容量扩充、硬件升级、软件更新上的富余空间严重不足,新建、迁建监控探头和升级、更新、扩展后台软件功能极为困难。
(二)相关建议。在“天网”工程建设、管理、使用中,应以“布建社会化、管理制度化、运行专业化”为重点,构建覆盖领域更广、布局更为合理、管理更为科学、使用更为高效的智能“天网”。
1、经费保障化。受财政资金所限,建设和维护资金不足是制约我县“天网”工程建设、应用和管理的大难题。希望省市财政能加大对县级“天网”工程建设的经费支持,加快实施升级改造,构建科技含量高、使用效率高的“天网”系统。
2、布建社会化。一是在建管模式上,要按照“综治委牵头主抓、政府财政投资建设、公安具体管理使用”的原则,牢牢抓住当前中央“稳增长、促发展”的机遇,努力争取中央转移支付资金或地方政府直接投资。二是在布局上实现社会领域全覆盖。既要按照公安治安防控传统的点(主要路口、重点部位和居民小区)、线(主要街道和道路)、面(主要公共场所、治安复杂地区)布局,又要将交巡警监控系统、卡口系统、车载监控、现场执法记录仪和企事业单位内部、行业场所等社会自建监控系统纳入其中,要积极宣传、改变群众的安全防范理念,树立“花钱买平安”的思想,鼓励群众广泛应用安全技术防范设施,正确引导社会各方在安全方面的投入,加大对社会资源视频监控点的整合接入工作,充分发挥社会资源视频监控为公安工作的服务。 “警力有限,民力无穷”,只有利用全社会力量,走政府主导,社会参与,公安主管,运营商服务的道路,才能真正织成严密的治安防控网络,提高全社会治安防控工作的科技含量和防控效能,真正实现“天网”系统在全社会、全领域的无缝布局、无障碍互通。三是管理使用开放化。应在法律、法规允许范围内,建立“天网”系统资源在综治各部门间的共管、共用、共享模式,从而充分调动公安机关以外的综治单位的建设热情,并由此探索“其他职能部门加入、社会参与”以有效解决警力不足、“天网”运行管理不畅等现实问题。
3、管理制度化。一是建立并完善出资方、建设方、管理方、使用方在建设规划、升级维护、资金投入方面的制度措施;二是探索建立电信企业的经济效益与“天网”工程使用方的社会效益相挂钩的捆绑机制,形成“天网”工程有效运用与电信企业业绩的良好互动;三是建立并完善在“天网”工程操作人员聘请、管理、培养以及绩效考核等方面的人事管理制度和图像资料管理、警情研判、警情处置等工作制度等。
|
2021年部门预算项目绩效目标自评表 |
|||||
|
项目名称 |
“天网工程”租赁经费项目 |
||||
|
预算单位 |
旺苍县公安局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
60万元 |
执行数: |
60万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
60万元 |
其中-财政拨款: |
60万元 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
利用“天网工程”管理平台,对刑事案件、治安案件、交通违章等图像信息分类,为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料。
|
通过项目实施,保障了“天网工程”系统的正常运行,2021年共受理查阅视频、录像1426次,调取各类录像资料678份,为破案提供有效线索411次,其中刑事案件206起、治安案件123起、公民求助171起、交通肇事逃逸案146起,预防群体性事件32起。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
点位数量 |
该项目共有47个标清点位,15个高清点位 |
正常运行47个标清点位,15个高清点位 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
设备运行完好率 |
≥95% |
设备运行完好率95.5% |
|
|
项目完成指标 |
时限指标 |
完成时间 |
设备故障1小时内恢复运行 |
设备故障1小时内恢复运行 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
费用标准 |
每条光纤月使用费800元/月/点 |
每条光纤月使用费800元/月/点 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
对工作的促进作用 |
为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料 |
保障了“天网工程”系统的正常运行,为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料 |
|
|
满意度指标 |
满意度 |
视频监控管理部门满意度 |
≥90% |
视频监控管理部门满意度91% |
|
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
(“看守所在押人员经费”项目)
一、项目概况
“看守所在押人员经费”项目绩效目标完成情况综述。通过项目实施,保障了看守所在押人员的正常生活,稳定监所秩序,确保监所安全,保障在押人员合法权益。
(一)项目资金申报及批复情况。看守所在押人员供养费项目申报批准后由旺苍县看守所使用。该项目在运行过程中产生的费用,编制2021年度部门预算时以经常性项目支出编制看守所在押人员供养费43万元。根据2021年旺苍县财政局《关于批复2021年度部门预算的通知》,本年度看守所在押人员供养费项目资金43万元已足额到位。
(二)项目绩效目标。2021年县财政通过大平台系统对我局下达看守所在押人员供养费项目经费43万元,资金及时到位,到位率100%。此项经费实行专款专用,严格按照相关规定支付,用于看守所在押人员供养费项目43万元,资金支付合法合规,资金到位率100%,使用率100%。
(三)项目资金申报相符性。项目申报内容与项目具体实施相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.2021年资金计划及到位率100%。
2.2021年资金使用率100%。资金开支范围、标准及支付进度等,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况
(1)会计机构和会计人员。
设立财务室,配备会计人员1名,出纳人员1名。
(2)内部管理制度。
根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》,制定《旺苍县公安局财务管理制度》
(3)会计核算。
采用四川省公安机关统一的行政机关财务制度,并使用全省统一的核算软件进行账务处理。
(三)项目组织实施情况
看守所在押人员的正常生活,稳定监所秩序,确保监所安全,保障在押人员合法权益,看守所在押人员供养费纳入财政项目预算。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
?1.完成数量:刑事拘留人数,每天羁押250人。
2.完成质量:监所管理规范,上级检查合格。
3.完成时效:2021年12月31日前全部完成项目任务。
④.完成成本:在规定成本范围内完成项目。
(二)项目效益情况
通过此项目工作的开展,保障了看守所在押人员的正常生活,稳定监所秩序,确保了监所安全,保障了在押人员合法权益。看守所2021年共新收在押人员405人,全年办理出所437人。全年累计羁押91250人次,日均羁押250人。确保在押人员伙食供给和食品安全,确保在押人员的医疗费用,确保了监所的稳定安全
四、问题及建议
(一)存在的问题
发现的主要问题:随着市场经济物价上涨因素的影响,看守所在押人员伙食费用逐年增加,看守所在押人员供养运转存在困难。
(二)相关建议。建立看守所在押人员供养费财政预算保障逐年递增机制,足额安排看守所在押人员供养经费预算。
|
2021年部门预算项目绩效目标自评表 |
|||||
|
项目名称 |
看守所在押人员经费 |
||||
|
预算单位 |
旺苍县公安局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
43万元 |
执行数: |
43万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
43万元 |
其中-财政拨款: |
43万元 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
为了保障看守所在押人员的正常生活,稳定监所秩序,确保监所安全,保障刑事诉讼活动顺利进行,根据《中华人民共和国看守所条例》的规定,制定了在押人员的伙食、医疗、服装等供养标准,保障在押人员供养需要。 |
通过项目实施,保障了看守所在押人员的正常生活,稳定监所秩序,确保监所安全,保障在押人员合法权益。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
刑事拘留人数 |
每天羁押250人 |
平均每天羁押250人 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
监所管理规范 |
上级检查合格 |
上级检查合格 |
|
|
项目完成指标 |
时限指标 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前全部完成 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
在押人员伙食费 |
生活费240元/人/月 |
生活费240元/人/月 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
在押人员生活用品费用 |
体检费用80元/人/次,日常医疗费用人均花费40元/人/月 |
体检费用80元/人/次,日常医疗费用人均花费40元/人/月 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
在押人员入所体检及日常医疗费用 |
洗漱用品、碗筷、口杯、毛巾、拖鞋等日用品,每套50元/人 |
洗漱用品、碗筷、口杯、毛巾、拖鞋等日用品,每套50元/人 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
对工作的促进作用 |
为了保障看守所在押人员的正常生活,稳定监所秩序,确保监所安全,保障刑事诉讼活动顺利进行 |
保障了看守所在押人员的正常生活,稳定监所秩序,确保监所安全,保障刑事诉讼活动顺利进行 |
|
|
满意度指标 |
满意度 |
在押人员满意度 |
≥90% |
满意度91% |
|
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
(“党组织活动经费”项目)
一、项目概况
“党组织活动经费”项目绩效目标完成情况综述。通过项目实施,提高了党建工作责任制、全面从严治党、全面深化党的建设制度改革,推进党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设,提高党的建设科学水平。
(一)项目资金申报及批复情况。党组织活动经费项目申报批准后由旺苍县公安局使用。该项目在运行过程中产生的费用,编制2021年度部门预算时以经常性项目支出编制党组织活动经费项目43.4万元。根据2021年旺苍县财政局《关于批复2021年度部门预算的通知》,本年度党组织活动经费项目资金43.4万元已足额到位。
(二)项目绩效目标。计划建设活动阵地1个,开展三会一课大比武活动12次,组织党员教育培训4次,组织开展主题党员活动12次,组织党员学习调研1次,慰问党员2个,全面完成全年党建工作任务。
(三)项目资金申报相符性。项目申报内容与项目具体实施相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.2021年资金计划及到位率100%。
2.2021年资金使用率100%。2021年县财政通过大平台系统对我局下达党组织活动经费项目43.4万元,资金及时到位,到位率100%。此项经费实行专款专用,严格按照相关规定支付,用于党组织活动经费项目43.4万元,资金支付合法合规,资金使用率100%。
(二)项目财务管理情况
(1)会计机构和会计人员。
设立财务室,配备会计人员1名,出纳人员1名。
(2)内部管理制度。
根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》,制定《旺苍县公安局财务管理制度》
(3)会计核算。
采用四川省公安机关统一的行政机关财务制度,并使用全省统一的核算软件进行账务处理。
(三)项目组织实施情况
计划建设活动阵地1个,开展三会一课大比武活动12次,组织党员教育培训4次,组织开展主题党员活动12次,组织党员学习调研1次,慰问党员2个,全面完成全年党建工作任务。三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
?1.完成数量
建设活动阵地1个;开展三会一课大比武活动,每月一次活动;开展党员教育培训(含外出开展活动),每季度一次党课;主题党员活动(外出开展活动),每月第三周星期五开;党员外出学习调研1次;订阅购买党建资料(含党报党刊)302份;党员慰问22人。
2.完成质量
活动阵地建设规范,上级党组织验收合格;规范开展党建活动,顺利迎接各级督查暗访;党员干部积极参与,达到教育培训的目的,参与率100%。
3.完成时效
2021年12月31日前全部完成项目任务。
4.完成成本
在规定成本范围内完成项目。
(二)项目效益情况
通过此项目工作的开展,全面落实了党建工作责任制、全面加强党的建设,推进了党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设,进一步巩固、夯实基层党组织。
四、问题及建议
(一)存在的问题
1、进一步做好党建工作,还必须更多的深入基层,全面掌握基层党建工作情况。
2、基层党建工作发展不平衡,部分基层党组织就党建抓党建,党建工作的思路、方法有待进一步开拓创新。
3、部分党支部主体作用发挥不够,存在组织生活不规范等现象。
(二)相关建议。1、创新工作方法,不断增强基层调研工作的针对性和实效性,更加深入基层了解情况,解决基层实际困难,切实增强服务基层的工作水平。
2、突出党支部主体作用,规范组织生活,严格执行“三会一课”制度等。
3、狠抓工作落实,定期或不定期开展党建跟踪督查,对党建工作进行严格跟踪问效管理,确保党建工作取得新进展、新成效。
|
2021年部门预算项目绩效目标自评表
|
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|
项目名称 |
“党组织活动经费”项目绩效目 |
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预算单位 |
旺苍县公安局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
43.4万元 |
执行数: |
43.4万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
43.4万元 |
其中-财政拨款: |
43.4万元 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
计划建设活动阵地1个,开展三会一课大比武活动12次,组织党员教育培训4次,组织开展主题党员活动12次,组织党员学习调研1次,慰问党员22个,全面完成全年党建工作任务。 |
通过项目实施,提高了党建工作责任制、全面从严治党、全面深化党的建设制度改革,推进党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设,提高党的建设科学水平。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
建设活动阵地 |
1个 |
1个 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
开展三会一课大比武活动 |
12次 |
12次 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
组织党员教育培训 |
4次 |
4次 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
组织开展主题党员活动 |
12次 |
12次 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
组织党员学习调研 |
1次 |
1次 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
慰问党员
|
22人 |
22人 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
活动阵地建设规范 |
上级党组织验收合格 |
上级党组织验收合格 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
党员干部积极参与,达到教育培训的目的 |
参与率100% |
参与率100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前全部完成 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
建设活动阵地 |
10000元/个 |
10000元/个 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
开展三会一课大比武活动 |
1000元/次 |
1000元/次 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
开展党员教育培训 |
2000元/次 |
2000元/次 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
主题党日活动 |
1000元/次 |
1000元/次 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
订阅购买党建资料(含党报党刊) |
60000元/年 |
60000元/年 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
党建活动 |
健全党的组织生活,严格党员管理,加强党员教育 |
健全党的组织生活,严格党员管理,加强党员教育 |
|
|
可持续效益指标 |
可持续效益 |
工作开展情况 |
进一步发挥党组织核心堡垒作用,本单位工作得到提升 |
进一步发挥党组织核心堡垒作用,本单位工作得到提升 |
|
|
满意度指标 |
满意度 |
上级党组织、本单位党员满意度 |
≥95% |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 (2021 年度) |
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|
项目名称 |
“红绿灯和治安稽查卡口光纤租赁暨日常运行经费”项目 |
||||
|
预算单位 |
旺苍县公安局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
15万元 |
执行数: |
15万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
15万元 |
其中-财政拨款: |
15万元 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
2012年我县建成19处红绿灯和治安卡口,为规范道路行车秩序和治安管理抓拍卡口,为我县的道路交通安全和治安管理发挥了重要作用。 |
通过项目实施,保障了红绿灯和治安稽查卡口系统正常运行,2021年度共采集各类交通违法信息2万余条,发送各类交通信息1万余条,规范了交通路口的秩序,提高了交通参与者自觉遵守交通安全规则的意识,城市形象得到显著提升。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
红绿灯建成路段 |
城区9处、嘉川1处共10处红绿灯 |
正常运行的城区9处、嘉川1处共10处红绿灯 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
设备运行完好率 |
≥95% |
设备运行完好率95.5% |
|
|
项目完成指标 |
时限指标 |
完成时间 |
设备故障1小时内恢复运行 |
设备故障1小时内恢复运行 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
费用标准 |
每条光纤月使用费600元/月/点 |
每条光纤月使用费600元/月/点 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
对工作的促进作用 |
为我县的道路交通安全和治安管理发挥了重要作用 |
为我县的道路交通安全和治安管理发挥了重要作用 |
|
|
满意度指标 |
|
视频监控管理部门满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 (2021 年度) |
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|
项目名称 |
“行政拘留人员生活、医疗经费项”项目 |
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|
预算单位 |
旺苍县公安局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5.5万元 |
执行数: |
5.5万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为了保障拘留所在押人员的正常生活,稳定监所秩序,确保监所安全,根据相关法律的规定,制定了在押人员的伙食、医疗、服装等供养标准,确保在押人员供养。 |
通过项目实施,保障了拘留所羁押人员的正常生活,稳定监所秩序,确保了监所安全,保障了羁押人员合法权益。拘留所2021年接收羁押人员600余人。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
羁押人数 |
全年行政拘留人员600人 |
全年行政拘留人员600人 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
监所管理规范 |
上级检查合格 |
上级检查合格 |
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项目完成指标 |
时限指标 |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前全部完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
在押人员伙食费 |
生活费240元/人/月 |
生活费240元/人/月 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
在押人员生活用品费用 |
体检费用80元/人/次,日常医疗费用人均花费40元/人/月 |
体检费用80元/人/次,日常医疗费用人均花费40元/人/月 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
在押人员入所体检及日常医疗费用 |
洗漱用品、碗筷、口杯、毛巾、拖鞋等日用品,每套50元/人 |
洗漱用品、碗筷、口杯、毛巾、拖鞋等日用品,每套50元/人 |
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效益指标 |
社会效益 |
对工作的促进作用 |
为了保障拘留所在押人员的正常生活,稳定监所秩序,确保监所安全。 |
保障了拘留所在押人员的正常生活,稳定监所秩序,确保监所安全。 |
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满意度指标 |
满意度 |
在押人员满意度 |
≥90% |
≥90% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表