目 录
第一部分、县委宣传部概况
一、基本职能 3
二、主要工作 6
三、单位构成 9
第二部分、2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明 9
二、财政拨款收支预算情况说明 10
三、一般公共预算当年拨款情况说明 10
四、一般公共预算基本支出情况说明 12
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 13
六、政府性基金预算支出情况说明 14
七、国有资本经营预算支出情况说明 14
八、其他重要事项的情况说明 14
第三部分、名词解释 15
第四部分、旺苍县委宣传部2025年部门预算表……………….17
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 县委宣传部概况
一、基本职能
基本职能职责如下:
1.归口领导县文化旅游和体育局(县广播电视局)、县融媒体中心等宣传思想文化和旅游单位。管理旺苍县文学艺术界联合会、旺苍县哲学社会科学界联合会、旺苍县作家协会。
2.承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组、县属国有文化资产监督管理委员会等的日常工作。
3.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作,实施马克思主义理论研究和建设工程。
4.负责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化和旺苍特色文化传承发展工作,指导协调推动群众文化建设。
6.统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
7.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县级新闻单位工作,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
8.统筹协调对外宣传工作,组织推动国际传播能力建设,组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。负责会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
9.负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉及民族地区、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。
10.统筹协调全县网络安全和信息化工作,拟订发展规划和重大政策,推进网络安全信息化、标准化建设。统筹协调网络意识形态工作,负责指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实。负责新媒体的建设与管理工作。负责全县互联网信息内容管理、宣传管理和舆论引导工作及其监督执法工作。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。统筹推动网络阵地建设,依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等功能业务的审批及日常监管,指导有关部门开展互联网基础管理工作。
11.统筹指导舆情信息工作,组织协调开展舆论信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12.统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导县委、县政府各部门(单位)和乡镇新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题宣传口径。
13.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影、旅游业和体育改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业、体育事业发展,统筹县属国有文化资产监管工作,组织研究县属国有文化资产监管重大政策,会同有关单位负责相关工作开展。
14.负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业、管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责中央、省、市和县外新闻媒体在旺采访活动的监督管理。负责新闻记者证管理工作。
15.负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。
16.受县委委托,会同县委组织部管理文化旅游、新闻出版、广播电视、电影、体育、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对基层宣传文化干部队伍建设提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
17.完成县委交办的其他任务。
二、主要工作
2025年重点工作:全县宣传思想文化工作将始终坚定文化自信、秉持开放包容、坚持守正创新,努力为全县经济社会高质量发展提供为坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。一要聚焦首要任务,夯实理论武装,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。更加充分地发挥党委(党组)理论学习中心组龙头作用,从严落实“第一议题”、列席旁听等制度,以“知客说理”为引领,培育壮大“新语旺红城”宣讲品牌,推出更多有品质、有影响的优秀理论短视频在“理响巴蜀”等省级以上平台展播。二要坚持正确导向,壮大主流声势,牢牢掌握信息化条件下的舆论主导权。对内聚焦重大主题、重大节会,做好最新政策解读阐释,策划好“走在前 开新局”等宣传报道,不断凝聚社会主义现代化建设的磅礴力量。对外深入挖掘特色地方元素,大力邀请央省媒体来旺采风采访,持续讲好旺苍故事、展示旺苍形象。要扎实推动融媒体中心提质增效,保持央省主要媒体重头稿件增长态势,着力打造地方特色栏目,推出“沾泥土”“带露珠”“冒热气”的优秀作品。三要把握内在要求,弘扬文明风尚,坚定不移用社会主义核心价值观成风化人。要广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想和中国梦宣传教育,开展好“强国复兴有我”宣教活动,扎实做好纪念中国人民抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利80周年活动,深入推进2025年旺苍县科技文化卫生“三下乡”集中示范、“文化大篷车”送服务下基层等工作,突出抓好爱国主义教育基地建设。要抓实文明培育、文明实践、文明创建,持续深化文明新风激励机制,实施新时代文明实践阵地分类升级行动,深化文明实践“三心融合”,培育打造更多文明实践项目。加强先进典型培育选树,建好用好道德模范、四川好人工作室,做强“凡人善举”专栏。四要坚定文化使命,壮大事业产业,以高质量文化供给增强人民群众文化获得感幸福感。要加强保护传承,以第四次全国文物普查为契机,构建遗产保护工作体系,积极做好文物保护单位、历史文化名城名镇名村、重要农业文化遗产等申报评选,持续抓好米仓古道、旺苍端公戏等非物质文化保护研究。五要繁荣文化事业,深化城乡公共文化服务体系一体化建设,着力提升基层文化阵地服务效能,积极争创全省城乡公共文化融合展试点,推动一批重点乡镇(街道)、村(社区)纳入全省人文乡村建设工程。要对标省市要求制定好文艺精品创作生产五年规划,健全文艺精品创作生产机制和文艺评奖工作体系,联动中省协会单位创作具有地方特色的文艺精品。要壮大文旅产业,加大文化市场主体培育力度,抓好重点文旅项目建设,加快重点景区“二次创业”。要挖掘利用好本地文旅特色资源,因地制宜培育发展低空、银发、冰雪、温泉等多元新业态。围绕全面做靓“红城、红叶”文旅产业名片,加快探索建立米仓山与光雾山、曾家山“抱团”发展联动机制,扎实抓好红军城沉浸式演绎,《信仰之城》全省全市展演,筹备办好红四方面军长征90周年等重点工作,大力发展红色培训、红色旅游,加强与博旅联盟等交流合作,持续开展“引客入旺”,持续做靓“国际旺”品牌。六要强化主责主业,抓好贯彻落实,努力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。要进一步强化党对意识形态工作的领导权。健全意识形态领域形势研判、风险评估、风险提示等制度,完善宣传部门与纪委监委、组织人事、巡察机构等协同机制,扎实做好意识形态和网络意识形态工作专项督查“后半篇”文章。建立网络舆情发现、交办、处置、反馈全流程闭环工作机制,防止经济社会民生问题向意识形态领域延伸转化。要进一步筑牢守好各级各类意识形态账号和阵地。开展“清朗”系列专项行动,规范治理“自媒体”账号和短视频、网络直播、微短剧等重点领战,深入开展“扫黄打非”和文娱领域整治,推进大中小学思政课一体化建设,加强民族宗象、论坛讲座、新闻媒体等阵地管理。推动意识形态课程纳入名级党校主体班次培训,分批次开展意识形态巡察督查人才库推荐人选培训工作,提升意识形态工作能力水平。
三、单位构成
旺苍县宣传部下属二级预算单位0个。总编制30名,其中行政编制12名,机关工勤编制1名,事业编制17名(其中:参照公务员法管理的事业编制0名)。在职人员总数29人,其中:公务员11人,机关工勤人员1人,事业人员17人(其中:参照公务员法管理的事业人员0人)。固定资产总额86.6万元。
第二部分 2025年旺苍县委宣传部预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入7596403元;支出包括:一般公共服务支出5189892元、文化旅游体育与传媒支出1270000元、社会保障和就业支出585136元、卫生健康支出184504元、 住房保障支出366871元。2025年收支总预算7596403元,比2024年收支预算总数增加701562元,主要原因项目资金增加。
(一)收入预算情况
宣传部2025年收入预算7596403元,其中:一般公共预算拨款收入7596403元,占100%。
(二)支出预算情况
宣传部2025年支出预算7596403元,其中:基本支出4724643元,占62.2%;项目支出2871760元,占37.8%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣传部2025年财政拨款收支预算总数7596403元,比2024年财政拨款收支预算总数增加701562元,主要原因是项目资金增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入7596403元;支出包括:一般公共服务支出5189892元、文化旅游体育与传媒支出1270000元、社会保障和就业支出585136元、卫生健康支出184504元、 住房保障支出366871元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣传部2025年一般公共预算当年拨款7596403元,比2024年预算数增加701562元,主要原因项目资金增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出5189892元,占68%;文化旅游体育与传媒支出1270000元,占16.7%;社会保障和就业支出585136元,占7.7%;卫生健康支出184504元,占2.4%;住房保障支出366871元,占4.9%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)2025年预算数为1871927元,主要用于:职工基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴、办公费、水费、电费、差旅费等支出。
2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项目)2025年预算数为1600000元,主要用于:党组织活动、春节氛围营造、文艺活动、扫黄打非、作协、文联等开支。
3.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)2025年预算数为1717965元,主要用于:事业单位及机关工勤人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险等支出。
4. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影2025年预算数为70000元,主要用于:农村公益电影放映县级配套。
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为489160元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)2025年预算数为95976元,主要用于:退休人员生活补助。
7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 群众文化(项)2025年预算数为1200000元,主要用于:革命老区项目发展。
8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为80729元,主要用于:机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为103775元,主要用于:事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为366871元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣传部2025年一般公共预算基本支出4724643元,其中:
人员经费4205637元,主要包括: 基本工资1249620元、津贴补贴457884元、年终一次性奖励工资51277元、绩效目标奖827040元 、 绩效工资471432元、机关事业单位基本养老保险缴费489160元 、职工基本医疗保险缴费 184504元、失业保险7412元、工伤保险 4461元、住房公积金366871元、离退休慰问金5976元。
公用经费519006元,主要包括: 办公费114,150元、 水费 5000元、电费8000元、差旅费66000元、会议费26000元、公务接待费134000元、工会经费17842元、福利费22302元、公务用车改革补贴125712元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣传部2025年“三公”经费财政拨款预算数134000元,其中:公务接待费134000元,公务用车购置及运行维护费0元,因公出国(境)经费0元。
(一)公务接待费
公务接待费与2024年预算相比持平。2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0元。
2025年安排公务用车运行维护费0元。
(三)因公出国(境)经费
因公出国(境)经费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣传部2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣传部2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,宣传部的机关运行经费财政拨款预算为519006元,比2024年预算增加25092元,增长4.8%。主要原因是人员增加。
(二)政府采购情况
2025年,宣传部安排政府采购预算0元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,宣传部共有车辆0辆。
2025年部门预算安排车辆购置经费0元。
(四)绩效目标设置情况
2025年宣传部开展绩效目标管理的项目10个,涉及预算2871760元。其中:人员类项目1个,涉及预算1760元;运转类项目7个,涉及预算1600000元;特定目标类项目2个,涉及预算1270000元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指单位用于保障机构正常运行、开展宣传工作的项目支出。
三、一般公共服务(类)宣传事务(款) 行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项):指国家电影事业发展专项资金安排的项目支出。
五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指群众文化活动等支出。
六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员的支出。
七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
十、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十一、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2025年部门预算表
附件:旺苍县委宣传部2025年部门预算表