网站支持IPv6
当前位置:首页 预决算及三公经费 > 旺苍县经济信息化和科学技术局2025年部门预算
旺苍县经济信息化和科学技术局2025年部门预算
发布时间:2025-04-10 来源:县经济信息化和科学技术局 点击量:1559 [ 字体: ] 打印 分享:

目   录

第一部分 旺苍县经济信息化和科学技术局单位概况

一、基本职能

二、主要工作

三、单位构成

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 旺苍县经济信息化和科学技术局2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 旺苍县经济信息化和科学技术局单位概况

一、基本职能

贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理方针政策、法律法规及实施细则;组织和推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全县工业结构调整;负责拟订全县新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强县战略。会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展政策措施,负责组织高新技术企业申报;拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施,指导科技成果推广应用工作;负责全县科技交流与合作事宜。

二、主要工作

2025年重点工作:一是强化运行调度,稳固工业发展根基。加大对川煤水泥、领航科技、旺苍焦化等重点企业的跟踪力度,多维度思考、前瞻性谋划,科学分析调度。加强其他规上企业的生产运行监测、指导,力争2025年全年规上工业增加值增长8%以上。逐一研究每个企业的具体情况,加大协调服务力度,最大限度挖掘企业潜能。同时,把好数据质量关,加强规上企业统计人员业务培训,努力提高基层统计人员的业务素质,切实提高源头数据质量。

二是聚焦进规培育,扩大本土企业影响。提前摸排全县工业企业生产经营情况,将成长性好、规模较明显的企业及时纳入2025年拟进规企业培育库,并及时进行动态更新。对拟进规培育库中企业进行全覆盖实地走访、专人跟踪,督促企业支持配合,依法进行纳税申报,指导企业建立健全财务支撑资料,尽快达规入统形成新的增长点。大力提升米仓山茶、木门醪糟等“旺苍造”产品市场影响力,推动企业不断做大做强。

三是紧盯项目投资,发挥园区招引优势。依托嘉川化工园区优势平台及黄洋工业集聚园区等已开发土地,进一步加大招商引资力度,力促再生资源绿色分拣中心、焦炉煤气制甲醇等项目签约落地。全力抓好项目协调服务,推动智盟绿色家居产业新城、天然气制万吨级碳纳米管示范等项目尽快开工,加快嘉川化工园区基础设施、GHM碳赫兹新材料等项目建设,实现20万吨退役光伏组件循环再利用产业园区(一期)、严家河石灰岩矿年产500万吨砂石等项目竣工投产,形成新的经济增长点。力争2025年完成工业投资22亿元,技改投资4亿元。

四是优化助企环境,夯实产业发展基础。坚持定期召开“会商红城座谈会”,全面收集企业困难问题。持续开展助企纾困活动,激发市场主体发展活力。全面清理已出台的惠企政策,用好惠企政策“一站式”服务平台,推进惠企政策“一站式”兑现,切实保障惠企政策措施兑现落地。全力做好水电油气运以及项目用地、生产经营、市场开拓、产品开发等要素保障,切实为企业发展服务。加快推进中国西部(旺苍)绿色家居产业城建设,物流、厂房、污水处理等全面配套。推动并配合旺苍嘉川化工园区弱电迁改、电白线迁改、招商引资等14项建设工作。

五是锚定创新主体,激活科技发展潜能。大力实施高新技术企业、科技型中小企业培育行动,紧盯旺苍嘉川化工园区建设这个全县“一号工程”,聚焦能源化工、夏秋茶开发利用、道地中药材加工等领域,加大产学研合作力度,大力开展制约产业发展的关键技术研发,突出原始创新,取得创新成果,加速县域产业发展进程,培育一批高新技术企业、科技型中小企业,提升我县科技型企业整体实力。力争培育川煤水泥、木门茶业等3家企业2025年认定高新技术企业。

三、单位构成

旺苍县经济信息化和科学技术局下属二级预算单位0个。总编制41名,其中行政编制20名,机关工勤编制2名,事业编制19名(其中:参照公务员法管理的事业编制0名)。在职人员总数39人,其中:公务员18人,机关工勤人员4人,事业人员17人(其中:参照公务员法管理的事业人员0人)。固定资产总额131.53万元。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入 、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2025年收支总预算109665943元,比2024年收支预算总数减少11036元,主要原因是工业企业报表补助经费未纳入2025年部门预算。

(一)收入预算情况

旺苍县经济信息化和科学技术局2025年收入预算10966.59万元,其中:上年结转125.5万元,占1.1%;一般公共预算拨款收入841.09万元,占7.7%;政府性基金预算拨款收入10000万元,占91.2%。

(二)支出预算情况

旺苍县经济信息化和科学技术局2025年支出预算10966.59万元,其中:基本支出741.09万元,占6.8%;项目支出10225.5万元,占93.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县经济信息化和科学技术局2025年财政拨款收支预算总数10966.59万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少1.1万元,主要原因是工业企业报表补助经费未纳入2025年部门预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入841.09万元、政府性基金预算拨款收入10000万元、上年结转125.5万元;支出包括:一般公共服务支出523.56万元、科学技术支出125.5万元、社会保障和就业支出195.18万元、卫生健康支出24.81万元、城乡社区支出10000万元、资源勘探工业信息等支出50万元、住房保障支出47.54万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县经济信息化和科学技术局2025年一般公共预算当年拨款966.59万元,比2024年预算数减少1.1万元,主要原因是工业企业报表补助经费未纳入2025年部门预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出523.56万元,占54%;科学技术支出125.5万元,占13%;社会保障和就业支出195.18万元,占20%;卫生健康支出24.81万元,占3%;资源勘探工业信息等支出50万元,占5%;住房保障支出47.54万元,占5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2025年预算数为267.31万元,主要用于:人员工资、保险、公用经费等。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为50万元,主要用于:中小企业咨询服务经费。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)2025年预算数为206.25万元,主要用于:人员工资、保险、公用经费等。

4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)2025年预算数为100万元,主要用于:科技计划项目对企业补助。

5.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)2025年预算数为25.5万元,主要用于:市级科技计划和合作交流资金。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数为131.78万元,主要用于:退休人员生活补助。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为63.4万元,主要用于:缴纳职工基本养老保险单位部分。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为11.79万元,主要用于:缴纳公务员基本医疗保险单位部分。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为13.02万元,主要用于:缴纳事业人员基本医疗保险单位部分。

10.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为50万元,主要用于:工业经济运行经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为47.54万元,主要用于:缴纳职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县经济信息化和科学技术局2025年一般公共预算基本支出741.09万元,其中:

人员经费668.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、年终一次性奖励工资、绩效目标奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、生活补助、遗属补助、离退休慰问金、奖励金。

公用经费72.15万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车改革补贴。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县经济信息化和科学技术局2025年“三公”经费财政拨款预算数11万元,其中:公务接待费11万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

(三)因公出国(境)经费

2025年部门预算未编列因公出国(境)经费,未安排出国(境)任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县经济信息化和科学技术局2025年政府性基金预算拨款安排支出10000万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县经济信息化和科学技术局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年,旺苍县经济信息化和科学技术局机关运行经费财政拨款预算为72.15万元,比2024年预算增加9.57万元,增长15%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况

旺苍县经济信息化和科学技术局2025年无政府采购预算安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,旺苍县经济信息化和科学技术局共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2025年旺苍县经济信息化和科学技术局开展绩效目标管理的项目19个,涉及预算10966.59万元。其中:人员类项目9个,涉及预算668.94万元;运转类项目5个,涉及预算72.15万元;特定目标类项目5个,涉及预算10225.5万元。涉密项目0个,不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  五、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  六、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

七、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项):反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

十三、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
  十五、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车改革补贴。

第四部分 2025年部门预算表