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中国共产主义青年团旺苍县委员会2025年部门预算
发布时间:2025-04-11 来源:中国共产主义青年团旺苍县委员会 点击量:1779 [ 字体: ] 打印 分享:

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第一部分 共青团旺苍县委概况 3

一、基本职能 4

二、主要工作 5

三、单位构成 6

第二部分 2025年部门预算情况说明 7

一、收支预算情况说明 7

二、财政拨款收支预算情况说明 8

三、一般公共预算当年拨款情况说明 8

四、一般公共预算基本支出情况说明 10

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 10

六、政府性基金预算支出情况说明 11

七、国有资本经营预算支出情况说明 11

八、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 共青团旺苍县委2025年部门预算表 16

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表


第一部分 共青团旺苍县委概况

一、基本职能

(一)共青团旺苍县委职能简介

1.行使共青团旺苍县委员会赋予的领导全县共青团工作,领导全县青少年联合会、少先队工作的职权;对全县青年社团组织进行指导和管理。

2.贯彻执行有关青少年事务的法律、法规,参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作政策,对全县青少年活动阵地、青少年报刊、 青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

3.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策,开展各种活动;协助县委、县政府处理和协调与青少年利益相关的事务。

4.协助政府教育部门做好学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

5.在经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。

6.会同有关部门对全县青少年外事工作提供服务,负责与国外青少年团体,其他友好团体的交流工作。

7.指导旺苍县青年联合会、旺苍县少先队工作委员会的工作。

8.承办县委县政府和团市委交办的其他工作。

二、主要工作

(一)共青团旺苍县委2025年重点工作

1.持续深化青少年思想政治引领。依托“青年大学习”、主题团队课、团队活动等多种形式,利用新时代文明实践青年宣讲团、青年讲师团、红领巾宣讲团等多支队伍,紧扣党的二十大和二十届三中全会、省市县委历次全会精神,深入开展理论阐释和精神宣讲。搭建宣传矩阵,把牢意识形态主动权,引导广大青少年在重大舆情和突发事件面前传播正能量。

2.团结引领团员青年服务党政大局。扩大团属青年社团对各领域青年人才的吸纳覆盖,选树一批青年创业就业典型,培养一批青年岗位能手,引领青年岗位建功。扎实做好青年志愿服务、西部计划志愿者招募管理各项工作,认真搭建好大学生“逐梦扬帆计划”“三下乡”“返家乡”等实践活动平台,推动高校青年学生服务地方经济社会发展。发挥群团组织社会服务中心的枢纽作用,积极对接争取东西部协作、乡村振兴、招商引资项目,围绕全县中心工作建功立业。

3.服务青年差异化的现实需求。加快推动青年发展型县域建设,聚焦“双减”、住房、生育等民生问题,围绕青年成长发展重点领域办好实事项目。持续推进“青创计划”,全力为青年创新创业提供资金、技术、岗位支持和优惠政策。精心实施“青恋计划”,常态化、多元化举办青年联谊交友活动。扎实开展“童伴计划”,重点关注困难、弱势青少年群体的关心关爱工作,加大童伴之家建设力度,常态化开展青少年法制宣传教育活动,抓好对重点青少年群体的教育帮助。

4.不断加强团组织自身建设。完善“网上共青团”建设,实现团组织工作动态管理,提高信息化水平。加强制度建设,修订完善团组织工作制度,建立健全团组织考核评价机制,推动团组织工作规范化、制度化。加强团干部队伍建设,完善团干部选拔任用机制,加强团干部培训教育,不断提高团干部的政治素养和业务能力。加强团员队伍建设,严格团员发展标准,规范团员发展程序,加强团员教育管理,增强团员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

三、单位构成

共青团旺苍县委下属二级预算单位0个。总编制6名,其中行政编制6名(其中:参照公务员法管理的事业编制6名)。在职人员总数5人,其中:公务员5人(其中:参照公务员法管理的事业人员5人)。固定资产总额8.26万元。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

共青团旺苍县委2025年收支预算总数231.35万元,比2024年收支预算总数增加17.92万元,主要原因:1人职务晋升、西部计划志愿者人员增加,年初预算增加。

(一)收入预算情况

共青团旺苍县委2025年收入预算231.35万元,其中:一般公共预算拨款收入231.35万元,占100%。

(二)支出预算情况

共青团旺苍县委2025年支出预算231.35万元,其中:基本支出219.35万元,占94.8%;项目支出12.00万元,占5.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

共青团旺苍县委2025年财政拨款收支预算总数231.35万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加17.92万元,主要原因:1人职务晋升、西部计划志愿者人员增加,年初预算增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入231.35万元;支出包括:一般公共服务支出215.17万元、社会保障和就业支出7.60万元、卫生健康支出2.93万元、住房保障支出5.65万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团旺苍县委2025年一般公共预算当年拨款231.35万元,比2024年预算数增加17.92万元,主要原因是1人职务晋升、西部计划志愿者人员增加,年初预算增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出215.17万元,占93%;社会保障和就业支出7.60万元,占3.29%;卫生健康支出2.93万元,占1.27%;住房保障支出5.65万元,占2.44%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2025年预算数为203.17万元,主要用于:(1)单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费,保障单位正常运转。(2)西部计划志愿者生活补助、社保等。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为12.00万元,主要用于:青少年活动经费、建设青年发展型县域经费、预防青少年违法犯罪经费等3个项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为7.54万元,主要用于:机关及参公管理事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位其他社会保障和就业支出(款)2025年预算数为0.07万元,主要用于:机关及参公管理事业单位按规定为职工缴纳的工伤保险支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为2.93万元,主要用于:机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。      

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为5.65万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

共青团旺苍县委2025年一般公共预算基本支出219.35万元,其中:

人员经费208.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、西部计划志愿者经费等支出。

公用经费10.84万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共青团旺苍县委2025年“三公”经费财政拨款预算数0.40万元,其中:公务接待费0.40万元。

(一)公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

(三)因公出国(境)经费

2025年部门预算未编列因公出国(境)经费,未安排出国(境)任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

共青团旺苍县委2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

共青团旺苍县委2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年,共青团旺苍县委机关运行经费财政拨款预算为10.84万元,比2024年预算增加0.25万元,增长2.36%。主要原因:2025年有一名干部职级晋升,公车补贴增加。

(二)政府采购情况

2025年,共青团旺苍县委2025年无政府采购预算安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,共青团旺苍县委共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2025年共青团旺苍县委开展绩效目标管理的项目3个,涉及预算12.00万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目3个,涉及预算12.00万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):反映行政单位后勤服务的支出。

五、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

九、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表(见附件)